Orden de Compra. Nº
2343-948-SE13
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PEDIDO 8114
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-948-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
PEDIDO 8114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación
2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
78927,33
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
PEDIDO 8114
PED.8114 1° JUZGADO P.LOCAL DESPACHAR BOD.PARQUE O. CONTACTO ORIETTA GOMEZ F:28271009 PCTF 27 PREOBLIG.2219 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO GATILLO
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
44121620
Dedo de goma
30
Unidad
DEDAL DE GOMA N° 12
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.230
$ 1.230
42281602
Soluciones de glutaraldehído
24
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO GEL
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
500
Unidad
ADHESIVO EN BARRA 21 GR.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
24112404
Caja
500
Unidad
CAJA ARCHIVO STANDARD COLON
$ 427,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.500
$ 213.500
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
100
Unidad
CLIPS TORRE N° 1 PUNTA REDONDA 33 MM
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
12191501
Solventes aromáticos
12
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.092
$ 10.092
44121708
Marcadores
15
Unidad
PLUMON ISOFIT PIZARRA DIFERENTES COLORES
$ 183,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.745
$ 2.745
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
Unidad
POST-IT MEMOTIP 54 NEON 76X76 MM
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
43202101
Cajas de CD
50
Unidad
CR-R 700 MB 80 MINUTOS
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
31201503
Cintas adhesivas de protección
20
Unidad
SCOTCH SELLOCINTA 12 X 45 MM CRISTAL
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.860
$ 1.860
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
10
Unidad
TAMPON HERO AZUL
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
Total Neto
$ 415.407
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.927
TOTAL OC
$ 494.334
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.