Orden de Compra. Nº2343-948-SE13 "PEDIDO 8114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-948-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 2582-59-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 78927,33
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PEDIDO 8114PED.8114 1° JUZGADO P.LOCAL DESPACHAR BOD.PARQUE O. CONTACTO ORIETTA GOMEZ F:28271009 PCTF 27 PREOBLIG.2219 LAS FACTURAS O BOLETAS SOLAMENTE SERAN RECEPCIONADAS EN SANTO DOMINGO 916 OFICINA 906,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIOS MULTIUSO GATILLO  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
44121620
Dedo de goma30UnidadDEDAL DE GOMA N° 12  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
42281602
Soluciones de glutaraldehído24UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO GEL  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
44121634
Rollos dispensadores de pegamento500UnidadADHESIVO EN BARRA 21 GR.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
24112404
Caja500UnidadCAJA ARCHIVO STANDARD COLON  $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel100UnidadCLIPS TORRE N° 1 PUNTA REDONDA 33 MM  $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.092 $ 10.092
44121708
Marcadores15UnidadPLUMON ISOFIT PIZARRA DIFERENTES COLORES  $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745 $ 2.745
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadPOST-IT MEMOTIP 54 NEON 76X76 MM  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
43202101
Cajas de CD50UnidadCR-R 700 MB 80 MINUTOS   $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadSCOTCH SELLOCINTA 12 X 45 MM CRISTAL  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
44121905
Almohadillas de entintar o estampar10UnidadTAMPON HERO AZUL  $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
Total Neto $ 415.407
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.927
TOTAL OC $ 494.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.