Orden de Compra. Nº2343-997-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-220-L123 / Pedido 2297/ CTF 44 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-997-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-220-L123 / Pedido 2297/ CTF 44
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2343-220-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 1000160
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ
Razón Social CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN MOISES VASQUEZ AGUI
R.U.T. 76.233.535-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES EN GENERAL JUAN VASQUEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1Unidad no definidaTrabajos de gasfitería a precio unitario (Según términos de referencia)servicio gasfiteria $ 5.264.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.264.000 $ 5.264.000
Total Neto $ 5.264.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.000.160
TOTAL OC $ 6.264.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.