|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2345-1392-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2345-311-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2345-311-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Las Condes
|
|
R.U.T. |
69.070.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda.Apoquindo Nº 3400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Las Condes
|
|
R.U.T. |
69.070.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda.Apoquindo Nº 3400 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
10909,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda.Apoquindo Nº 3400 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ |
|
Razón Social |
OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ
|
|
R.U.T. |
10.732.730-4 |
|
Sucursal |
OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 29 | Unidad | SERVICIO DE EMPÁSTE | SERVICIO DE EMPÁSTE |
$ 1.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.420
|
$ 57.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.910
|
|
$ 68.330
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.