Orden de Compra. Nº2345-1701-SE08 "ARTICULOS DE ESCRITORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Condes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-1701-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PM 48178 DECOM ARTICULOS DE ESCRITORIOS PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO CONTRATO DE SUMINISTRO 2345-753-LE07 215.22.04.002
Proveniente de Licitación 2345-753-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna -1
Impuesto 22632,8
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN VERGARA BAILE
R.U.T. 10.803.101-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121511
Lápices especializados20CajaLápices especializadosLAPICES SCRIPTO 12 COLORES $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44121618
Tijeras40UnidadTijerasTIJERAS PUNTA REDONDA $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
60121511
Lápices especializados60UnidadLápices especializadosPLUMONES PARA PIZARRA NEGRO-ROJO Y AZUL 20C/U $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
44121619
Sacapuntas50UnidadSacapuntasSACAPUNTAS METALICOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121518
Lápices de grafito100UnidadLápices de grafitoLAPICES GRAFITO $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30UnidadBarras de pegamento libres de ácidoPEGAMENTOS STICK FIX 40 GR $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
44121804
Borradores10UnidadBorradoresBORRADORES PARA PIZARRA $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 119.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.633
TOTAL OC $ 141.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.