Orden de Compra. Nº2345-2183-CM20 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-2183-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.002 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna Las Condes
Impuesto 800280
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAX HUBER S.A 1
Razón Social MAX HUBER REPROTECNICA S.A.
R.U.T. 80.470.300-4
Sucursal MAX HUBER S.A 1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
2239-2-LP15
Servicios de copias en blanco y negro234000 (1154120 )FOTOCOPIAS PAPEL - B/N DOBLE CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA 1177120(1154120) FOTOCOPIAS PAPEL - B/N DOBLE CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75 GR VALOR POR HOJA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000
Total Neto $ 4.680.000
Descuento $ 468.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 800.280
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.012.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.