Orden de Compra. Nº2345-3444-SE07 "ARRIENDO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Las Condes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-3444-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARRIENDO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN. CARGO: PROG. FOMENTO Y DES. DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2007. COTIZADOR EC. P/M Nº45727 - CC.20.- CONTRATO DE SUMINISTRO 2345-431-LE07 121.25.31.014.07.002
Proveniente de Licitación 2345-431-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna -1
Impuesto 78758,99
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RODOLFO ANDRES VARGAS SOLIS
R.U.T. 13.050.085-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111705
Sistemas de megafonía1UnidadSistemas de megafoníaARRIENDO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓNDE SONIDO (INCLUYE ILUMINACIÓN BASE Y GENERADOR DE 60 Kva.), PARA REUNION JUNTA DE VECINOS "SAN LUIS" U.V. C-9, el Martes 20 de Noviembre a las 19:00hrs, EN LA EXPLANADA ENTRE CERRO EL PLOMO, PTE. RIESCO y URANO. $ 414.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.521 $ 414.521
Total Neto $ 414.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.759
TOTAL OC $ 493.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.