Orden de Compra. Nº2345-54-CM26 "OVEROL, LENTES Y CINTAS DE DEMARCACION PARA LA EMERGENCIA DE LA COMUNA : 2345-54-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-54-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra OVEROL, LENTES Y CINTAS DE DEMARCACION PARA LA EMERGENCIA DE LA COMUNA : 2345-54-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra Avda.Apoquindo Nº 3400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna Las Condes
Impuesto 645247,6
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T. 76.950.108-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
OVEROL MAYFIELD DESECHABLE POLIETILENO BLANCO L UNIDAD REGIÓN RM2000 (2165583) OVEROL MAYFIELD DESECHABLE POLIETILENO BLANCO L UNIDAD REGIÓN RM(2165583) OVEROL MAYFIELD DESECHABLE POLIETILENO BLANCO L UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AV. ANDRES BELLO N° 2610, LAS CONDES $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774.000 $ 2.774.000
0
2239-9-LR23
CINTA DEMARCACIÓN SELLOCINTA ROLLO ROJO/BLANCO 50 MMX30 M UNIDAD REGIÓN RM40 (2094506) CINTA DEMARCACIÓN SELLOCINTA ROLLO ROJO/BLANCO 50 MMX30 M UNIDAD REGIÓN RM(2094506) CINTA DEMARCACIÓN SELLOCINTA ROLLO ROJO/BLANCO 50 MMX30 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AV. ANDRES BELLO N° 2610, LAS CONDES $ 5.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.040 $ 213.040
0
2239-9-LR23
LENTE DE SEGURIDAD LIOI CONTENEDOR LENTE ÓPTICO REGIÓN RM500 (2151252) LENTE DE SEGURIDAD LIOI CONTENEDOR LENTE ÓPTICO REGIÓN RM(2151252) LENTE DE SEGURIDAD LIOI CONTENEDOR LENTE ÓPTICO REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AV. ANDRES BELLO N° 2610, LAS CONDES $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.000 $ 409.000
Total Neto $ 3.396.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 645.248
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.041.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.