Orden de Compra. Nº2346-10-SE16 "Arriendo baños quimicos, para la Unidad de Eventos dependiente de la Alcaldia"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2346-10-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Arriendo baños quimicos, para la Unidad de Eventos dependiente de la Alcaldia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-47-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna *
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz
Razón Social PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLASS LIMITADA
R.U.T. 79.918.580-6
Sucursal PLASTICOS REFORZADOS FIBERGLAS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles4Unidad no definidaArriendo de 04 baños químicos con motivo de la realización del evento Festival de los Patios. Las establecidas en la línea 3 del contrato de suministro correspondiente. Con mantención al ser 02 días. Los baños debe ser instalados en Gerónimo Stipicic S/N (al final del pasaje) el dia 26/02 a las 09:00 horas y retirados el dia 27/02 a las 24:00 horas Contacto: José Luis Almonacid Aguilar, celular 963030720 Contrato de suministro Servicio de arriendo de un baño quimico ID 2348-47-LE15,de acuerdo a linia linea 3. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.