Orden de Compra. Nº2346-103-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2346-76-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2346-103-OC08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 30-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2346-76-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION INSTRUMENTOS BATUCADA MUNICIPAL, ITEM CARNAVAL DE INVIERNO cod. 010302, 22.04.999
Proveniente de Licitación 2346-76-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna -1
Impuesto 3735,78
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Marcos Alexander Drpic Milovic
R.U.T. 8.891.088-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131507
Bordona Nacional 20 hebras6UnidadBordona Nacional 20 hebrasbordonas para caja de banda de guerra de 14 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.662 $ 19.662
Total Neto $ 19.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.736
TOTAL OC $ 23.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.