|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2346-127-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2346-72-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Insumos Programa Previene, Itém Actividad Plan Comunal, Asignación Presupuestaria Cuenta Complementaria CONACE Nº 61.30.61.0003. |
|
Proveniente de Licitación
|
2346-72-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1507,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA.
|
|
R.U.T. |
89.327.000-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Nescafe Tradicion Stick 100 x 2 grs. | 3 | Caja | Nescafe Tradicion Stick 100 x 2 grs. | Sachet de café, producto de referencia nescafé o similar. (100 unidades de sachet por caja) |
$ 2.645,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.935
|
$ 7.935
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.935
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.508
|
|
$ 9.443
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.