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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2346-141-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2346-113-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisicion materiales Festival Infantil, Carnavalito, 28 de junio y 05 de julio del 2008, Codigo 010307 Cuenta 22.04.001 Y CUENTA 22.04.010. |
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Proveniente de Licitación
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2346-113-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8852,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121604
| Piezas de madera pino de 2x2x3,2 metros | 30 | Pieza | Piezas de madera pino de 2x2x3,2 metros | Piezas de madera pino de 2x2x3,2 metros |
$ 1.453,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.590
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$ 43.590
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31162007
| Kilos de clavos de 3" pulgadas | 3 | kilogramo | Kilos de clavos de 3" pulgadas | Kilos de clavos de 3" pulgadas |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 46.590
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.852
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$ 55.442
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.