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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2346-150-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2346-112-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Apoyo con instrumentos musicales a la Batucada de la Escuela España. SUB PROGRAMA "CARNAVAL DE INVIERNO" 010302 CUENTA 24.01.008 |
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Proveniente de Licitación
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2346-112-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
62606,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO
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R.U.T. |
15.435.420-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60131405
| Tambores | 2 | Unidad | Tambores | SURDOS DE 22"PULGADAS |
$ 46.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.840
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$ 93.840
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60131405
| Tambores | 2 | Unidad | Tambores | SURDOS DE 20" PULGADAS |
$ 41.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.990
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$ 83.990
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60131405
| Tambores | 4 | Unidad | Tambores | SURDOS DE 18" PULGADAS |
$ 37.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.680
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$ 151.680
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Total Neto
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$ 329.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.607
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$ 392.117
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.