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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2346-19-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pendones para promocion y difusion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-74-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2015 |
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Proveedor |
imprenta rasmussen ltda |
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Razón Social |
RASMUSSEN HNOS LTDA
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R.U.T. |
79.866.170-1 |
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Sucursal |
imprenta rasmussen ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | ADQUISICION DE 2 PENDONES PARA PROMOCION Y DIFUSION CATEGORIA 3 ITEM 4, PARA LA UNIDAD DE EVENTOS DEPENDIENTE DE LA ALCALDIA PERSONA RESPONSABLE JOSE LUIS ALMONACID FONO DE CONTACTO 612200561.
ENTREGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CON RODRIGO CONTRETAS O ORLANDO VERA FONO 612200367. | CONTRATO DE SUMINISTRO IMPRESIONES Y OTROS ID 2348-74-LP13. |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 90.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.