Orden de Compra. Nº2346-75-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2346-50-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2346-75-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2346-50-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE FIERRO PARA ILUMINACION. CARNAVAL DE INVIERNO. CUENTA 22.14.001
Proveniente de Licitación 2346-50-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
Comuna -1
Impuesto 6657,6
Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA
R.U.T. 89.538.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101504
Ángulos de acero4UnidadÁngulos de aceroTIRAS FIERRO ANGULO LAM. 50X50X3MM $ 8.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
Total Neto $ 35.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.658
TOTAL OC $ 41.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.