|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2347-288-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2347-97-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Adquisición de redes, con el objeto de satisfacer solicitudes de organizaciones comunitarias y necesidades de la municipalidad en competencias deportivas que patrocina. Imputar a Cuenta Presupuestaria 22.17.007-40. |
|
Proveniente de Licitación
|
2347-97-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1209 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6018,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ROBERTO PEDRO RETAMAL SUAREZ
|
|
R.U.T. |
11.664.668-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49221505
| par red arco baby futbol material poligal confeccion nacional | 3 | Par | par red arco baby futbol material poligal confeccion nacional | Redes para arcos de baby futbol, blanca, 60 hebras empostradas o enlazadas, poliamida con cordón |
$ 9.159,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.477
|
$ 27.477
|
49221505
| par red aro basquetbol | 2 | Par | par red aro basquetbol | Redes para aros de básquetbol, blanca, 60 hebras empostradas o enlazadas, poliamida con cordón |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.200
|
$ 4.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.677
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.019
|
|
$ 37.696
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.