Orden de Compra. Nº
2348-109-SE20
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CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-109-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
330676
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INERGAS LTDA
Razón Social
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
R.U.T.
76.344.077-k
Sucursal
INERGAS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
36
Metro Lineal
CAMBIO DE ALEROS, El servicio debe considerar el retiro de las piezas en mal estado por la parte frontal, reemplazándolas por piezas nuevas. Debe incluir materiales e insumos necesarios. La mano de obra debe incluir además la limpieza del lugar de trabajo, una vez concluido este.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP,MAT Y MEJORAS, DECRETO DE ADJUDICACION 110 DE FECHA 16/01/2020,LINEA 2 ITEMS 41
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080.000
$ 1.080.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
23,2
Metro Cuadrado
CAMBIO PLANCHA MADERA EN INTERIOR , El servicio debe incluir, despeje de material anterior, materiales e insumos necesarios. La mano de obra debe considerar la limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP,MAT Y MEJORAS, DECRETO DE ADJUDICACION 110 DE FECHA 16/01/2020,LINEA 2 ITEMS 46
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510.400
$ 510.400
72101607
Instalación o reparación de paredes
10
Metro Cuadrado
POSTURA PLANCHA FIBROCEMENTO EN EXTERIOR, El servicio debe incluir, despeje de material anterior, materiales e insumos necesarios. La mano de obra debe considerar la limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP,MAT Y MEJORAS, DECRETO DE ADJUDICACION 110 DE FECHA 16/01/2020,LINEA 2 ITEMS 47
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 1.740.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 330.676
TOTAL OC
$ 2.071.076
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.