Orden de Compra. Nº
2348-111-SE20
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CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-111-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
104120
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INERGAS LTDA
Razón Social
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
R.U.T.
76.344.077-k
Sucursal
INERGAS LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
6
Metro Cuadrado
PINTADO DE CIELO RASO, El servicio debe considerar: la preparación de la superficie a pintar, disponer de paleta de colores, para la definición de la Unidad Técnica; incluye todos insumos necesarios y mano de obra. Debe considerar limpieza del lugar de trabajo, una vez concluido este.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LIENA 2 ITEMS 22
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Metro Cuadrado
REPARACIÓN DE TECHUMBRE DE FIERRO ACANALADO,El servicio debe incluir el retiro de materiales anteriores, insumos y materiales necesarios. La mano de obra debe considerar además la limpieza del lugar de trabajo, una vez concluido este.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LIENA 2 ITEMS 33
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
32,8
Metro Cuadrado
CAMBIO PLANCHA MADERA EN INTERIOR , El servicio debe incluir, despeje de material anterior, materiales e insumos necesarios. La mano de obra debe considerar la limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LIENA 2 ITEMS 44
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 492.000
$ 492.000
Total Neto
$ 548.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.120
TOTAL OC
$ 652.120
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.