Orden de Compra. Nº2348-111-SE20 "CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-111-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2020
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MANT DEPEN MUNICIP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 104120
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INERGAS LTDA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
R.U.T. 76.344.077-k
Sucursal INERGAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes6Metro CuadradoPINTADO DE CIELO RASO, El servicio debe considerar: la preparación de la superficie a pintar, disponer de paleta de colores, para la definición de la Unidad Técnica; incluye todos insumos necesarios y mano de obra. Debe considerar limpieza del lugar de trabajo, una vez concluido este. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LIENA 2 ITEMS 22 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
72101607
Instalación o reparación de paredes2Metro CuadradoREPARACIÓN DE TECHUMBRE DE FIERRO ACANALADO,El servicio debe incluir el retiro de materiales anteriores, insumos y materiales necesarios. La mano de obra debe considerar además la limpieza del lugar de trabajo, una vez concluido este. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LIENA 2 ITEMS 33 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
72101607
Instalación o reparación de paredes32,8Metro CuadradoCAMBIO PLANCHA MADERA EN INTERIOR , El servicio debe incluir, despeje de material anterior, materiales e insumos necesarios. La mano de obra debe considerar la limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.REP Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DECRETO DE ADJ 110 DE FECHA 16/01/2020, LIENA 2 ITEMS 44 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000
Total Neto $ 548.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.120
TOTAL OC $ 652.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.