Orden de Compra. Nº2348-115-SE21 "CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MAT DEPEN MUNICI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-115-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2021
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MAT DEPEN MUNICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206003 del sistema cuenta gubernamenta.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 484500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INERGAS LTDA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
R.U.T. 76.344.077-k
Sucursal INERGAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes34Metro CuadradoROLLER DUO INSTALADAS El servicio debe considerar materiales e insumos necesarios y mano de obra. La Municipalidad elegirá diseño, de entre a lo menos 3 opciones presentadas por la Empresa. El servicio debe contemplar la limpieza de la zona de trabajo una vez concluida la labor. RECINTOS: 4 VENTANAS DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. 1 VENTANA DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA. 8 VENTANAS DAOCC. 2 VENTANAS SALA DE CONSEJO. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-43-LR19, SER.MANT.REP Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DECRETO DE ADJ Nº 110 DE FECHA 16/01/2020. LINEA 2 ITEM 51. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000
Total Neto $ 2.550.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 484.500
TOTAL OC $ 3.034.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.