Orden de Compra. Nº2348-119-SE23 "SERVICIO EMPASTE SERVICIOS FOCALIZADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-119-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTE SERVICIOS FOCALIZADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-38-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.003-01.01 del sistema contab.gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255, Bodega Depto. Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255, Bodega Depto. Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Isabel Aguila Subiabre
Razón Social ANA ISABEL ÁGUILA SUBIABRE
R.U.T. 9.042.935-3
Sucursal Ana Isabel Aguila Subiabre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento51Unidad no definidaEMPASTE OFICINA DISCAPACIDAD ,RETIRAR EN COVADONGA 063 ,CONTACTO AMALIA REMOCOI, TELEFONO 612229147,LINEA 1 CONTRATO SUMINISTROEMPASTE OFICINA DISCAPACIDAD ,RETIRAR EN COVADONGA 063 ,CONTACTO AMALIA REMOCOI, TELEFONO 612229147,LINEA 1 CONTRATO SUMINISTRO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento39UnidadEMPASTE OFICINA INFANCIA Y JUVENTUD,RETIRAR EN JUNTA DE GOBIERNO 0225 ,CONTACTO CARLA GODOY FONO 612-266521,LINEA 1 CONTRATO SUMINISTROEMPASTE OFICINA INFANCIA Y JUVENTUD,RETIRAR EN JUNTA DE GOBIERNO 0225 ,CONTACTO CARLA GODOY FONO 612-266521,LINEA 1 CONTRATO SUMINISTRO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 540.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.