Orden de Compra. Nº2348-121-SE17 "SERVICIO EMPASTES OIRS., ADM. MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-121-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES OIRS., ADM. MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-47-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I. D. Hermanos Ltda.
Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada
R.U.T. 76.456.499-5
Sucursal I. D. Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento25UnidadSERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO, PARA OFICINA OIRS. Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, REQUERIDO POR EMAIL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, FUNCIONARIA DOÑA ANGELICA DÍAZ M.SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO, LOMO VINILO IMPRESO EN DORADO Y TAPA DE CARTON FORRADA, LINEA Nº7, DEL DECRETO Nº 104 DEL 17/01/2017, QUE ADJUDICA LICITACION ID. 2348-47-LE16. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3UnidadSERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO, PARA SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, REQUERIDO POR EMAIL DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, FUNCIONARIA DOÑA ANGELICA DÍAZ M.SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO, LOMO VINILO IMPRESO EN DORADO Y TAPA DE CARTON FORRADA, LINEA Nº7, DEL DECRETO Nº 104 DEL 17/01/2017, QUE ADJUDICA LICITACION ID. 2348-47-LE16. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
Total Neto $ 154.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 154.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.