Orden de Compra. Nº2348-154-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2348-42-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-154-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2348-42-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparación y Pintado Equipo Salero, Dirección de Operaciones. Cuenta 215.22.06.006, Subpr. 0101. Unidad Técnica : Dirección de Operaciones, Persona contacto : Manuel Vargas Delgado, fono 200683 - 200681.
Proveniente de Licitación 2348-42-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Independencia 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna -1
Impuesto 524495
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IVAN MARIO OCAMPO BULJAN
R.U.T. 7.835.399-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadServicio de reparación de equipo de fabricaciónReparación, cambio de mangueras y mantención general SISTEMA HIDRAULICO equipo salero. Detalle de trabajos a realizar se indican en documento adjunto, condiciones generales de adquisición. $ 697.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.500 $ 697.500
72102404
Aplicación de pintura industrial o especializada (aviones, barcos, puentes)1GlobalAplicación de pintura industrial o especializada (aviones, barcos, puentes)Servicio de arenado y pintado de 26 m2 ESTRUCTURA equipo salero. Detalle de trabajos a realizar se indican en documento adjunto, condiciones generales de adquisición. $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1GlobalServicio de reparación de equipo de fabricaciónReparación, reemplazo, rectificación de partes y piezas y mantención general SISTEMA MOTRIZ equipo salero. Detalle de trabajos a realizar se indican en documento adjunto, condiciones generales de adquisición. $ 1.685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685.000 $ 1.685.000
Total Neto $ 2.760.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 524.495
TOTAL OC $ 3.284.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.