Orden de Compra. Nº
2348-194-SE18
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REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS MES DE MARZO 2018
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-194-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS MES DE MARZO 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
99940
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA
Razón Social
CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA
R.U.T.
8.609.860-1
Sucursal
CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172508
Trazado de neumático
1
Unidad
LÍNEA Nº 12: REPARACIÓN DE NEUMÁTICO TRASERO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SJ, PLACA PATENTE BKTB-68-8, ARO 19.5 X 24 / 12.5 X 80.18 SERVICIO PRESTADO EN TERRENO DE CALLE 21 DE MAYO Nº 2421OS.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES FONO 2200672, PERSONA RESPONSABLE MAURICIO SALAZAR.
SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS ID 2348-4-LE17. REPARACION LINEA 12 Y TERRENO LINEA 1.
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 30.000
$ 40.000
25172508
Trazado de neumático
1
Unidad
LÍNEA Nº 3: REPARACIÓN DE NEUMÁTICO PARA CAMIÓN AMPLIRROL MERCEDES BENZ, MODELO ATEGO 2425-48, PLACA PATENTE BRCG-95, ARO 11R22.5/275-80R22.5, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES FONO 200672, PERSONA RESPONSABLE MAURICIO SALAZAR.
SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS ID 2348-4-LE17. REPARACION LINEA 3 Y TERRENO LINEA 1.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 12.000
$ 22.000
25172508
Trazado de neumático
4
Unidad
LÍNEA Nº 27: MONTAJE Y DESMONJE DE NEUMATICOS, MAQUINARIA PESADA AROS DE 17,5 AL 25. SERVICIO PRESTADO EN TERRENO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES, FONO 612200672, PERSONA RESPONSABLE MAURICIO SALAZAR
SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS ID 2348-4-LE17. REPARACION LINEA 27 Y TERRENO LINEA 1.
$ 113.000,00
$ 0,00
$ 10.000,00
$ 452.000
$ 462.000
25172508
Trazado de neumático
1
Unidad
LÍNEA Nº 3: REPARACIÓN DE NEUMÁTICO PARA CAMIÓN AMPLIRROL MERCEDES BENZ, MODELO ATEGO 2425-48, PLACA PATENTE BRCG-95, ARO 11R22.5/275-80R22.5. SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OPERACIONES , FONO 2200672, PERSONA RESPONSABLE MAURICIO SALAZAR
SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS ID 2348-4-LE17. REPARACION LINEA 27 Y TERRENO LINEA 1.
$ 12.000,00
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 2.000
Total Neto
$ 526.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.940
TOTAL OC
$ 625.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.