Orden de Compra. Nº2348-22-SE24 "SERVICIO DE ASEO 2024 MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO 2024 MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-59-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.004 0101 del sistema Contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3278993,97
Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicio aseo y limpieza
Razón Social C&M CLEAN PLUS SPA
R.U.T. 77.492.773-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicio aseo y limpieza
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2MesSERVICIO HABITUAL ASEO POR 2 MESES (ENERO Y FEBRERO 2024), LINEA 1 CONTRATO SUMINISTRO ID 2348-59-LQ21. (TEATRO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CENTRO ARTESANAL, CENTRO CULTURAL Y TERMINAL MINA LORETO).SERVICIO HABITUAL ASEO POR 2 MESES (ENERO Y FEBRERO 2024), LINEA 1 CONTRATO SUMINISTRO ID 2348-59-LQ21. (TEATRO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CENTRO ARTESANAL, CENTRO CULTURAL Y TERMINAL MINA LORETO). $ 8.218.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.436.060 $ 16.436.060
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO HABITUAL ASEO POR 03 DIAS DEL MES DE MARZO, LINEA 1 CONTRATO SUMINISTRO ID 2348-59-LQ21. (TEATRO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CENTRO ARTESANAL, CENTRO CULTURAL Y TERMINAL MINA LORETO).SERVICIO HABITUAL ASEO POR 03 DIAS DEL MES DE MARZO, LINEA 1 CONTRATO SUMINISTRO ID 2348-59-LQ21. (TEATRO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, CENTRO ARTESANAL, CENTRO CULTURAL Y TERMINAL MINA LORETO). $ 821.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.803 $ 821.803
Total Neto $ 17.257.863
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.278.994
TOTAL OC $ 20.536.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.