Orden de Compra. Nº2348-227-SE24 "SERVICIO MANTENCIÓN, CERTIFICACIÓN Y OTROS DE CALD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-227-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN, CERTIFICACIÓN Y OTROS DE CALD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001-01.01 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 175750
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INERCO LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INERCO LIMITADA
R.U.T. 76.344.077-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INERCO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento5UnidadPRIVISIÓN E INSTALACIÓN DE PURGAS DE RADIADOR DE 1/2", LINEA 36PRIVISIÓN E INSTALACIÓN DE PURGAS DE RADIADOR DE 1/2", LINEA 36 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
41113319
Analizadores de agua1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN INFORMATICA , LINEA 10SERVICIO DE MANTENCIÓN INFORMATICA , LINEA 10 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
40101833
Dispositivo de encendido de calentador o caldera1UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA WILO SHAR 30/7, LINEA 30PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA WILO SHAR 30/7, LINEA 30 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 925.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.750
TOTAL OC $ 1.100.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.