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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2348-239-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MAT DEPEN MUNICI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-43-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Colón N° 1209. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
153900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INERGAS LTDA |
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Razón Social |
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
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R.U.T. |
76.344.077-k |
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Sucursal |
INERGAS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 30 | Metro Lineal | CAMBIO CAÑERÍA DE COBRE 3/4 CON EXCAVACIÓN, El servicio debe incluir retiro de materiales anteriores, insumos, mano de obra y limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor.
PERSONA RESPONSABLE DIEGO AGUILA FONO 61 2200368
| CONTRATO SUMINISTRO SER.REP , MANTENCION Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIAPLES DECRETO DE ADJUDICACION Nº 110 DE FECHA 16/01/2020 , LINEA Nº1 ITEMS 16 |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 10 | Metro Lineal | CAMBIO CAÑERÍA DE COBRE 3/4 A LA VISTA, El servicio debe incluir retiro de materiales anteriores, insumos, mano de obra y limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor.
PERSONA RESPONSABLE DIEGO AGUILA FONO 61 2200368 | CONTRATO SUMINISTRO SER.REP , MANTENCION Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIAPLES DECRETO DE ADJUDICACION Nº 110 DE FECHA 16/01/2020 , LINEA Nº1 ITEMS 18 |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 810.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.900
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$ 963.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.