Orden de Compra. Nº2348-239-SE20 "CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MAT DEPEN MUNICI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-239-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2020
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SER.REP.MAT DEPEN MUNICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-43-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 153900
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INERGAS LTDA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA.
R.U.T. 76.344.077-k
Sucursal INERGAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner30Metro LinealCAMBIO CAÑERÍA DE COBRE 3/4 CON EXCAVACIÓN, El servicio debe incluir retiro de materiales anteriores, insumos, mano de obra y limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor. PERSONA RESPONSABLE DIEGO AGUILA FONO 61 2200368 CONTRATO SUMINISTRO SER.REP , MANTENCION Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIAPLES DECRETO DE ADJUDICACION Nº 110 DE FECHA 16/01/2020 , LINEA Nº1 ITEMS 16 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner10Metro LinealCAMBIO CAÑERÍA DE COBRE 3/4 A LA VISTA, El servicio debe incluir retiro de materiales anteriores, insumos, mano de obra y limpieza del lugar de trabajo una vez concluida la labor. PERSONA RESPONSABLE DIEGO AGUILA FONO 61 2200368CONTRATO SUMINISTRO SER.REP , MANTENCION Y MEJORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIAPLES DECRETO DE ADJUDICACION Nº 110 DE FECHA 16/01/2020 , LINEA Nº1 ITEMS 18 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.900
TOTAL OC $ 963.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.