Orden de Compra. Nº2348-247-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-5-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-247-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-5-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999, 010242 del sistema CONTAB. GUBERNAMENTA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3185065
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Geo logística
Razón Social GEO LOGISTICA S.P.A.
R.U.T. 76.484.151-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Geo logística
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto65TamborTAMBORES DE EMULSION ASFALTICA CRS-2, DE 200 LITROS CADA UNO, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN BASES TÉCNICAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN.TAMBORES DE 200 LITROS DE EMULSIÓN ASFALTICA CRS-2, ENTREGADOS EN ODMICILIO AP ISO, TIEMPO DE ENTREGA DE 7 DÍAS CORRIDOS, VALOR MAS IVA, PRODUCTO CERTIFICADO Y GARANTIZADO POR 6 MESES POR PROBLEMAS DE FABRICACIÓN CON TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UN FALLO DE $ 257.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.763.500 $ 16.763.500
Total Neto $ 16.763.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.185.065
TOTAL OC $ 19.948.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.