Orden de Compra. Nº2348-282-SE20 "2da ADQUISICIÓN DE SAL PARA DESHIELO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-282-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 2da ADQUISICIÓN DE SAL PARA DESHIELO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-11-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.-010213 del sistema cont.gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1996417,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K+S Chile S.A
Razón Social K + S CHILE S.A.
R.U.T. 76.541.630-2
Sucursal K+S Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio1152Unidad no definidaAdquisición 29 sacos de 25 kilos cada uno, Sal para deshielo de calles, comuna Punta Arenas; precio ofertado por kilo $ 181.78, neto. Contrato de Suministro ID. 2348-11-LR19, adjudicado según Decreto Alcaldicio N °1353 de fecha mayo 24 de 2019. Adquisición 1.152 sacos de 25 kilos cada uno, Sal para deshielo de calles, comuna Punta Arenas; precio ofertado por kilo $ 181.78, neto. $ 4.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.235.840 $ 5.235.840
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio29Unidad no definidaAdquisición 29 sacos envasada en Maxi Sacos de mil kilos cada uno, Sal para deshielo de calles, comuna Punta Arenas; precio ofertado por kilo $ 181.78, neto. Contrato de Suministro ID. 2348-11-LR19, adjudicado según Decreto Alcaldicio N °1353 de fecha mayo 24 de 2019 Adquisición 29sacos envasada en MaxiSacos de mil kilos cada uno, Sal para deshielo de calles, comuna Punta Arenas; precio ofertado por kilo $ 181.78, neto. $ 181.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.271.620 $ 5.271.620
Total Neto $ 10.507.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.996.417
TOTAL OC $ 12.503.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.