Orden de Compra. Nº2348-328-SE23 "SUMINISTRO MANTENCION LIMPIEZA REDES Y OTROS ID 23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-328-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION LIMPIEZA REDES Y OTROS ID 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-16-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001-01.01 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 42560
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Simon
Razón Social TRANSPORTE Y ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y CON
R.U.T. 76.241.683-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Simon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado28Metro LinealLIMPIEZA ALCANTARILLADO LINEA N° 1 - CONTRATO SUMINISTRO 2348-16-LE21 RECINTO ABASTECIMIENTOLIMPIEZA ALCANTARILLADO LINEA N° 1 - CONTRATO SUMINISTRO 2348-16-LE21 RECINTO ABASTECIMIENTO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
Total Neto $ 224.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.560
TOTAL OC $ 266.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.