Orden de Compra. Nº2348-354-SE23 "Recarga Extintores año 2023 ID 2348-33-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-354-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Recarga Extintores año 2023 ID 2348-33-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.007- 01.01 del sistema cont.gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255, Bodega Depto. Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 140980
Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255, Bodega Depto. Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores34UnidadMANTENCION EXTINTOR DE PQS DE 10 KG AL 90%,contrato CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-33-LE22 E-MAIL 25/5/2023MANTENCION EXTINTOR DE PQS DE 10 KG AL 90% $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
46191601
Extintores30UnidadEXTINTOR PQS DE 6 KG AL 90% CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-33-LE22 E-MAIL 25/5/2023MANTENCION EXTINTOR DE PQS DE 6 KG AL 90% $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
46191601
Extintores4UnidadRECARGA EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-33-LE22 E-MAIL 25/5/2023 RECARGA EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-33-LE22 E-MAIL 25/5/2023 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
46191601
Extintores4UnidadSOPORTE MINERO CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-33-LE22 E-MAIL 25/5/2023SOPORTE MINERO CONTRATO DE SUMINISTRO 2348-33-LE22 E-MAIL 25/5/2023 $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000
Total Neto $ 742.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.980
TOTAL OC $ 882.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.