Orden de Compra. Nº2348-367-SE24 "EMPASTES PARA DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra EMPASTES PARA DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-38-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.003-01.01 del sistema cont.gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Isabel Aguila Subiabre
Razón Social ANA ISABEL ÁGUILA SUBIABRE
R.U.T. 9.042.935-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ana Isabel Aguila Subiabre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento28Unidad*SE SOLICITA EL SERVICIO DE 28 EMPASTES. *SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 2348-38-LE22 *SOLICITADO POR DOM *CONTACTO KARIN HERNÁNDEZ *TELEFONO 612200493 *E MAIL 03/9/2024*SE SOLICITA EL SERVICIO DE 28 EMPASTES. *SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 2348-38-LE22 *SOLICITADO POR DOM *CONTACTO KARIN HERNÁNDEZ *TELEFONO 612200493 *E MAIL 03/9/2024 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 168.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.