Orden de Compra. Nº2348-419-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-33-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-419-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-33-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-33-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 98130,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA.
Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.695.880-8
Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTO DE ADJUDICACIÓNMantención Preventiva y Certificación de dos ascensores instalados un ascensor en el edificio Mercado Municipal y un ascensor en el edificio Centro Cultural Punta Arenas. Valor neto mensual. $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTO DE ADJUDICACIÓNValor hora hombre para Mantenimiento correctivo. Valor neto. $ 20.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.134 $ 20.134
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTO DE ADJUDICACIÓNServicio de extracción de agua de foso del ascensor. Valor Neto por Evento. $ 201.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.340 $ 201.340
Total Neto $ 516.474
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.130
TOTAL OC $ 614.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.