Orden de Compra. Nº2348-435-SE23 "ADQUISICIÓN SAL PARA DESHIELO DE CALLES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-435-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SAL PARA DESHIELO DE CALLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-4-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 01.02.13 del sistema CONTAB. GUBERNAMENTA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1541280
Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Minerales Alpina
Razón Social MINERALES ALPINA SPA
R.U.T. 76.580.518-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Minerales Alpina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio48000kilogramo*ADQUISICIÓN 4a PARTIDA DE SAL. *48 MAXISACOS DE 1.000 KILOS CADA UNO. - *TOTAL: 48.000 KILOS CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID: 2348-4-LR22.- SOLICITADO POR DEPTO. OPERACIONES. - *ADQUISICIÓN 4a PARTIDA DE SAL. *48 MAXISACOS DE 1.000 KILOS CADA UNO. - *TOTAL: 48.000 KILOS CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID: 2348-4-LR22.- SOLICITADO POR DEPTO. OPERACIONES. - $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.112.000 $ 8.112.000
Total Neto $ 8.112.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.541.280
TOTAL OC $ 9.653.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.