Orden de Compra. Nº2348-464-SE22 "ID 2348-17-LQ19,INFORME TEC.No10"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-464-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ID 2348-17-LQ19,INFORME TEC.No10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 157286,5714
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras30Unidad no definidaPLANCHA AGLOMERADO MASISA/FAPLAC 1.5X2.44X8 MM,L/6, CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES PLANCHA AGLOMERADO MASISA/FAPLAC 1.5X2.44X8 MM,L/6 $ 12.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.340 $ 386.335
25174403
Paneles de puerta3Unidad no definidaPUERTA INTERIOR TERCIADO 0.7X2.00X0.40 MM,ITEM20,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.7X2.00X0.40 MM,ITEM20 $ 20.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.686 $ 61.685
31161606
Cerrojos de puerta3Unidad no definidaCERRADURA POMO TUBULAR SEGURO INTERIOR DORMITORIO/BAÑO,ITEM 24,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CERRADURA POMO TUBULAR SEGURO INTERIOR DORMITORIO/BAÑO,ITEM 24 $ 12.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.958 $ 38.959
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz3Unidad no definidaBISAGRA BRONCE 3X3,ITEM 25,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES BISAGRA BRONCE 3X3,ITEM 25 $ 9.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.220 $ 29.220
30171906
Marcos para ventanas fijas3Unidad no definidaMARCO PARA PUERTA 30X90X5.4 M,ITEM 21,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES MARCO PARA PUERTA 30X90X5.4 M,ITEM 21 $ 14.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.794 $ 43.794
30161509
Tablero de yeso25UnidadPLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M. ITEM 12. CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES PLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M.L/12 $ 10.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.825 $ 267.832
Total Neto $ 827.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.287
TOTAL OC $ 985.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.