Orden de Compra. Nº
2348-464-SE22
"
ID 2348-17-LQ19,INFORME TEC.No10
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-464-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
ID 2348-17-LQ19,INFORME TEC.No10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
157286,5714
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
30
Unidad no definida
PLANCHA AGLOMERADO MASISA/FAPLAC 1.5X2.44X8 MM,L/6, CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES
PLANCHA AGLOMERADO MASISA/FAPLAC 1.5X2.44X8 MM,L/6
$ 12.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.340
$ 386.335
25174403
Paneles de puerta
3
Unidad no definida
PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.7X2.00X0.40 MM,ITEM20,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES
PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.7X2.00X0.40 MM,ITEM20
$ 20.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.686
$ 61.685
31161606
Cerrojos de puerta
3
Unidad no definida
CERRADURA POMO TUBULAR SEGURO INTERIOR DORMITORIO/BAÑO,ITEM 24,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES
CERRADURA POMO TUBULAR SEGURO INTERIOR DORMITORIO/BAÑO,ITEM 24
$ 12.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.958
$ 38.959
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
3
Unidad no definida
BISAGRA BRONCE 3X3,ITEM 25,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES
BISAGRA BRONCE 3X3,ITEM 25
$ 9.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.220
$ 29.220
30171906
Marcos para ventanas fijas
3
Unidad no definida
MARCO PARA PUERTA 30X90X5.4 M,ITEM 21,CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES
MARCO PARA PUERTA 30X90X5.4 M,ITEM 21
$ 14.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.794
$ 43.794
30161509
Tablero de yeso
25
Unidad
PLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M. ITEM 12. CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES
PLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M.L/12
$ 10.713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.825
$ 267.832
Total Neto
$ 827.824
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.287
TOTAL OC
$ 985.111
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.