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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2348-481-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-17-LQ19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-17-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Colon N° 1209 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
169660,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-09-2019 |
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Proveedor |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA SPA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
FERRETERIA EL AGUILA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 35 | Unidad | PLANCHAS ACANALADA - 0.40 X 0.85 X 3.50 MTS. ITEM 02, CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 30/08/2019. | PLANCHAS ACANALADA - 0.40 X 0.85 X 3.50 MTS. |
$ 12.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.535
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$ 423.535
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30102212
| Plancha de cinc | 20 | Unidad | PLANCHA ZINC 5 V - 040 X 0.85 X 3.5 MTS. ITEM 04. CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 30/08/2019. | PLANCHA ZINC 5 V - 040 X 0.85 X 3.5 |
$ 10.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.840
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$ 219.840
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30161509
| Tablero de yeso | 25 | Unidad | PLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M. ITEM 12. CONTRATO DE SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19- SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 30/08/2019. | PLANCHA YESO CARTÓN - 1.20 X 2.40 X 10 M/M. |
$ 9.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.575
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$ 249.575
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Total Neto
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$ 892.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.660
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$ 1.062.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.