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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2348-522-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Confección e Instalación de Repisas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-63-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Julio Roca Nº 924 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1209 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
303361,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gomez |
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Razón Social |
JORGE RUBEN GOMEZ AGUILAR
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R.U.T. |
7.870.337-7 |
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Sucursal |
Gomez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | Confección e Instalación de Repisas en Oficinas de Empastes y Archivos Deptos de Contabilidad, Egresos y Recursos Humanos, de acuerdo a las especificaciones detalladas en punto N°9 denominado "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas". | Confección e Instalación de Repisas en Oficinas de Empastes y Archivos Deptos de Contabilidad, Egresos y Recursos Humanos, de acuerdo a las especificaciones detalladas en punto N°9 denominado "Requerimientos Técnicos y Otras Clausulas". |
$ 1.596.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.596.639
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$ 1.596.639
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Total Neto
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$ 1.596.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 303.361
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$ 1.900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.