Orden de Compra. Nº2348-528-SE14 "ADQ. INGRESO USUARIO NO FRECUENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-528-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INGRESO USUARIO NO FRECUENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-74-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Vanic Ltda.
Razón Social IMPRESOS VANIC LIMITADA
R.U.T. 89.202.400-6
Sucursal Impresos Vanic Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3600UnidadINGRESO USUARIO NO FRECUENTE AL VERTEDERO MUNICIPAL, papel químico triplicado, Original Amarillo, 1era. copia Celeste, 2da. copia, Rosado; medidas 20 cms. de alto x 16 cms. de ancho, para la DAOCC; armado en 72 talonarios de 50 juegos cada uno, NUMERACIÓN CORRELATIVA DESDE EL 3201 EN ADELANTE, de acuerdo a muestra que consta en Portafolios, retirado desde el Municipio, al momento de ofertar a la Licitación, Nº Ítem 7.Contrato de Suministro ID. 2348-74-LP13, Categoría 2. Formularios, Línea 7, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 940 del 28-03-2014. $ 60,00 $ 6.480,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 209.520
Total Neto $ 209.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 209.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.