Orden de Compra. Nº2348-530-SE23 "MONTAJE NEUMATICO JULIO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-530-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MONTAJE NEUMATICO JULIO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 -01.01 del sistema cont.gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15390
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel alejandro
Razón Social manuel alejandro torres alarcon
R.U.T. 16.363.768-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal manuel alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172508
Trazado de neumático1Unidad no definidaREPARACIÓN DE NEUMÁTICO 1 TRASERO iZQ. CAMION TOLVA; ARO 12X24, PLACA PATENTE HRDY-41, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, ORDEN DE TRABAJO N° 8296 EMAIL DE FECHA 13/7/2023.CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 19 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000
25172508
Trazado de neumático1Unidad no definidaREPARACIÓN DE NEUMÁTICO 1 TRASERO INT. CAMION TOLVA; ARO 12X24, PLACA PATENTE HRDY-42, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, ORDEN DE TRABAJO N° 8285 EMAIL DE FECHA 05/7/2023.CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO ; LINEA 20 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000
25172508
Trazado de neumático1Unidad no definidaREPARACIÓN DE NEUMÁTICO 1 TRASERO DERECHO INT. CAMION TOLVA; ARO 12X24, PLACA PATENTE HRDY-42, SERVICIO PRESTADO EN TERRENO, ORDEN DE TRABAJO N° 8297 EMAIL DE FECHA 13/7/2023.CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS, ID 2348-15-LE20, LINEA 1 TERRENO ; LINEA 20 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 17.000 $ 27.000
Total Neto $ 81.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.390
TOTAL OC $ 96.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.