Orden de Compra. Nº2348-532-SE24 "BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES - FORMULARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-532-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra BOLETIN DE INGRESOS MUNICIPALES - FORMULARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-34-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001 0101 del sistema Contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Montaris
Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
R.U.T. 76.098.470-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Montaris
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111811
Formularios o libros de ventas10000UnidadCOMPR. DE PAGO DE INGRESOS MUN. LINEA N°3. FORMULARIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRS. A 4/4 TIRO Y RETIRO CUATRICROMÍA, COLOR EN OFICIO 21,7 DE ANCHO X 33 CMS. DE ALTO SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS. PREPICADO (2) Y FOLIADOS (3). FOLIO DEBE INICIAR 1.389.502COMPR. DE PAGO DE INGRESOS MUN. LINEA N°3. FORMULARIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND 80 GRS. A 4/4 TIRO Y RETIRO CUATRICROMÍA, COLOR EN OFICIO 21,7 DE ANCHO X 33 CMS. DE ALTO SEGÚN MUESTRAS ADJUNTAS. PREPICADO (2) Y FOLIADOS (3). FOLIO DEBE INICIAR 1.389.502 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.