Orden de Compra. Nº
2348-562-SE16
"
EMPASTES PARA DEPTO. CONTABILIDAD.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-562-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
EMPASTES PARA DEPTO. CONTABILIDAD.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-52-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
I. D. Hermanos Ltda.
Razón Social
Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada
R.U.T.
76.456.499-5
Sucursal
I. D. Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
32
Unidad
Empaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, para Depto. Contabilidad, dependiente de DIRDAF., solicitado mediante email de fecha 11-07-2016, funcionaria Marcela Talma Barría.
Empaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, Línea N° 7 del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15.
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.200
$ 179.200
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
14
Unidad
Empaste tamaño carta, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, para Depto. Contabilidad, dependiente de DIRDAF., solicitado mediante email de fecha 11-07-2016, funcionaria Marcela Talma Barría.
Empaste tamaño carta, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, Línea N° 2 del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15.
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.600
$ 61.600
Total Neto
$ 240.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 240.800
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.