Orden de Compra. Nº2348-562-SE16 "EMPASTES PARA DEPTO. CONTABILIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-562-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2016
Nombre de la Orden de Compra EMPASTES PARA DEPTO. CONTABILIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-52-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I. D. Hermanos Ltda.
Razón Social Impresión y Empastados I. D. Hermanos Limitada
R.U.T. 76.456.499-5
Sucursal I. D. Hermanos Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento32UnidadEmpaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, para Depto. Contabilidad, dependiente de DIRDAF., solicitado mediante email de fecha 11-07-2016, funcionaria Marcela Talma Barría.Empaste tamaño oficio, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, Línea N° 7 del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.200 $ 179.200
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento14UnidadEmpaste tamaño carta, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, para Depto. Contabilidad, dependiente de DIRDAF., solicitado mediante email de fecha 11-07-2016, funcionaria Marcela Talma Barría.Empaste tamaño carta, lomo vinilo, impreso en dorado, tapa de cartón forrada, Línea N° 2 del Decreto N° 109 del 15-01-2016, que adjudica la Licitación ID. 2348-52-LE15. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.600 $ 61.600
Total Neto $ 240.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 240.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.