Orden de Compra. Nº2348-623-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-33-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-623-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-33-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-33-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0,57
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Razón Social SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA
R.U.T. 8.106.448-2
Sucursal SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZA - POLAREX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS EXTINTORES, DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS, ADJUNTAS.SERVICIO DE MANTENCION $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
46191601
Extintores1UnidadSERVICIO DE RECARGAS DE EQUIPOS EXTINTORES DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS, ADJUNTAS.SERVICIO DE RECARGA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
46191601
Extintores1UnidadADQUISICION DE EQUIPOS EXTINTORES DE ACUERDO A LAS BASES TÉCNICAS, ADJUNTAS.ADQUISICIONES DE EQUIPOS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 3
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1
TOTAL OC $ 4


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.