Orden de Compra. Nº
2348-657-SE19
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Materiales Módulo de Emergencia
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-657-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Módulo de Emergencia
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
197396,13
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
38
Unidad
Plancha Aglomerado Masisa/Faplac - 1.52 x 2.44 x 8 M/M. Item Nº 06, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Plancha Aglomerado Masisa/Faplac - 1.52 x 2.44 x 8 M/M.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 456.000
$ 456.000
30102212
Plancha de cinc
22
Unidad
Plancha Acanalada - 0.40 x 0.85 x 3.50 MTS. Item Nº 02, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Plancha Acanalada - 0.40 x 0.85 x 3.50 MTS.
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 266.222
$ 266.222
44111903
Caballetes y accesorios
5
Unidad
Cumbrera/Caballete 0.4 x 0.4 x 3.00 M/L. Item Nº 34, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Cumbrera/Caballete 0.4 x 0.4 x 3.00 M/L.
$ 16.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.670
$ 80.670
30171507
Marcos de puertas
1
Unidad
Marco para Puerta - 40 x 90 x 5.4 M/M. Item Nº 22, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Marco para Puerta - 40 x 90 x 5.4 M/M.
$ 19.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.059
$ 19.059
30102217
Plancha de hormigón
5
Unidad
Plancha Fibrocemento lisa - 1.20 x 2.40 x 8 M/M. Item Nº 09, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Plancha Fibrocemento lisa - 1.20 x 2.40 x 8 M/M.
$ 21.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.380
$ 105.380
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
Puerta de Calle/Acceso - 0.80 x 2.00 x 0.45 M/M. Item Nº 34, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Puerta de Calle/Acceso - 0.80 x 2.00 x 0.45 M/M.
$ 79.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.664
$ 79.664
30151505
Membranas para techos
2
Rollo
Rollo Papel Crepe Fieltro Negro - 1 x 40. Item Nº 13, contrato de suministro "Materiales de Construcción para módulos de emergencias", ID 2348-17-LQ19 - Solicitado por correo de operaciones con fecha 06/11/2019.
Rollo Papel Crepe Fieltro Negro - 1 x 40.
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.932
$ 31.932
Total Neto
$ 1.038.927
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 197.396
TOTAL OC
$ 1.236.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.