Orden de Compra. Nº2348-669-CM17 "Adquisicion materiales escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-669-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 405718,21
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTOS EN EMPRESA TRANSPORTE

despacho a Avda. Colon 1255 ciudad de Punta Arenas, por medio de la siguiente empresa que mantiene convenio con este Municipio.

 

EMPRESA DE TRANSPORTE CONO SUR

DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO: AVENIDA DEPARTAMENTAL Nº 2155, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

FONO 2 - 3132385

FAX: 2 - 5226026

MAIL: conosur@vtr.net

CONTACTO: SR. MARCOS ALARCON SEKULOVIC

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA
R.U.T. 78.715.730-0
Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora100 (1170671) PAPEL ECOLÓGICO CHAMEX-ECO 75 GRS TAMANO CARTA CAJA 10 RESMAS 1196681(1170671) PAPEL ECOLÓGICO CHAMEX-ECO 75 GRS TAMANO CARTA CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.174.500 $ 2.174.500
Total Neto $ 2.174.500
Descuento $ 39.141
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.718
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.541.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.