Orden de Compra. Nº2348-680-SE19 "MODULO DE EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-680-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MODULO DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 010425 del sistema Contab. Gubernamenta.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 371293,44
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi5RolloROLLO LANA DE VIDRIO CON PAPEL - 1.20 X 20 M/L X 50 MM. ITEM 14 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.ROLLO LANA DE VIDRIO CON PAPEL - 1.20 X 20 M/L X 50 MM. $ 33.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.195 $ 167.195
30161509
Tablero de yeso27UnidadPLANCHA YESO CARTON - 1.20 X 2.40 X 8 M/M. ITEM 9 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.PLANCHA YESO CARTON - 1.20 X 2.40 X 8 M/M. $ 21.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.052 $ 569.052
30171504
Puertas de madera6UnidadPUERTA INTERIOR TERCIADO 0.70 X 2.00 X 0.40 M/M. ITEM 19 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.70 X 2.00 X 0.40 M/M. $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.960 $ 114.960
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA CALLE/ACCESO - 0.85 X 2.00 X 0.40 M/M. ITEM 18 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.PUERTA CALLE/ACCESO - 0.85 X 2.00 X 0.40 M/M. $ 79.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.664 $ 79.664
30171507
Marcos de puertas7UnidadMARCO PARA PUERTA - 40 X 90 X 5.4 M. ITEM 22 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.MARCO PARA PUERTA - 40 X 90 X 5.4 M. $ 19.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.413 $ 133.413
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCERRADURA POMO TUBULAR, SEGURO INTERIOR, DORMITORIO/BAÑO. ITEM 24 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.CERRADURA POMO TUBULAR, SEGURO INTERIOR, DORMITORIO/BAÑO. $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.606 $ 72.606
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERRADURA POMO TUBULAR, CILINDROS AMBOS LADOS, PICAPORTE REVERSIBLE; PUERTA ACCESO. ITEM 23 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.CERRADURA POMO TUBULAR, CILINDROS AMBOS LADOS, PICAPORTE REVERSIBLE; PUERTA ACCESO. $ 29.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
11121611
Tablero de partículas22PlanchaPLANCHA OSB ESTRUCTURAL - 1.22 X 2.44 X 11.1 M/M. ITEM 8 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.PLANCHA OSB ESTRUCTURAL - 1.22 X 2.44 X 11.1 M/M. $ 19.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.298 $ 419.298
30151504
Cartones para techar8RolloROLLO PAPEL CREPE FIELTRO NEGRO - 1 X 40. ITEM 13 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.ROLLO PAPEL CREPE FIELTRO NEGRO - 1 X 40. $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.728 $ 127.728
40141634
Válvulas de retención a bisagra21UnidadBISAGRA BRONCE 3 X 3 PULGADA. ITEM 25 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.BISAGRA BRONCE 3 X 3 PULGADA. $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.596 $ 190.596
31161504
Tornillos para metales5UnidadTORNILLO PARA TECHO CON GOLILLA 2 1/2 X 12. ITEM 28 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.TORNILLO PARA TECHO CON GOLILLA 2 1/2 X 12. $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 1.954.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.293
TOTAL OC $ 2.325.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.