Orden de Compra. Nº
2348-680-SE19
"
MODULO DE EMERGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-680-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
MODULO DE EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2348-17-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 010425 del sistema Contab. Gubernamenta.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1209
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
371293,44
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormi
5
Rollo
ROLLO LANA DE VIDRIO CON PAPEL - 1.20 X 20 M/L X 50 MM. ITEM 14 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
ROLLO LANA DE VIDRIO CON PAPEL - 1.20 X 20 M/L X 50 MM.
$ 33.439,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.195
$ 167.195
30161509
Tablero de yeso
27
Unidad
PLANCHA YESO CARTON - 1.20 X 2.40 X 8 M/M. ITEM 9 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
PLANCHA YESO CARTON - 1.20 X 2.40 X 8 M/M.
$ 21.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 569.052
$ 569.052
30171504
Puertas de madera
6
Unidad
PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.70 X 2.00 X 0.40 M/M. ITEM 19 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
PUERTA INTERIOR TERCIADO 0.70 X 2.00 X 0.40 M/M.
$ 19.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.960
$ 114.960
30171504
Puertas de madera
1
Unidad
PUERTA CALLE/ACCESO - 0.85 X 2.00 X 0.40 M/M. ITEM 18 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
PUERTA CALLE/ACCESO - 0.85 X 2.00 X 0.40 M/M.
$ 79.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.664
$ 79.664
30171507
Marcos de puertas
7
Unidad
MARCO PARA PUERTA - 40 X 90 X 5.4 M. ITEM 22 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
MARCO PARA PUERTA - 40 X 90 X 5.4 M.
$ 19.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.413
$ 133.413
46171503
Juegos de cerraduras
6
Unidad
CERRADURA POMO TUBULAR, SEGURO INTERIOR, DORMITORIO/BAÑO. ITEM 24 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
CERRADURA POMO TUBULAR, SEGURO INTERIOR, DORMITORIO/BAÑO.
$ 12.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.606
$ 72.606
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
CERRADURA POMO TUBULAR, CILINDROS AMBOS LADOS, PICAPORTE REVERSIBLE; PUERTA ACCESO. ITEM 23 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
CERRADURA POMO TUBULAR, CILINDROS AMBOS LADOS, PICAPORTE REVERSIBLE; PUERTA ACCESO.
$ 29.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
11121611
Tablero de partículas
22
Plancha
PLANCHA OSB ESTRUCTURAL - 1.22 X 2.44 X 11.1 M/M. ITEM 8 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
PLANCHA OSB ESTRUCTURAL - 1.22 X 2.44 X 11.1 M/M.
$ 19.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 419.298
$ 419.298
30151504
Cartones para techar
8
Rollo
ROLLO PAPEL CREPE FIELTRO NEGRO - 1 X 40. ITEM 13 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
ROLLO PAPEL CREPE FIELTRO NEGRO - 1 X 40.
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.728
$ 127.728
40141634
Válvulas de retención a bisagra
21
Unidad
BISAGRA BRONCE 3 X 3 PULGADA. ITEM 25 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
BISAGRA BRONCE 3 X 3 PULGADA.
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.596
$ 190.596
31161504
Tornillos para metales
5
Unidad
TORNILLO PARA TECHO CON GOLILLA 2 1/2 X 12. ITEM 28 - CONTRATO SUMINISTRO "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MÓDULOS DE EMERGENCIAS", ID 2348-17-LQ19 - SOLICITADO POR CORREO DE OPERACIONES CON FECHA 28/11/2019.
TORNILLO PARA TECHO CON GOLILLA 2 1/2 X 12.
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
Total Neto
$ 1.954.176
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 371.293
TOTAL OC
$ 2.325.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.