Orden de Compra. Nº2348-682-CM17 "Adquisicion de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-682-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 246448,62
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho Productos
Despacho a Avda. Colon 1255 ciudad de Punta Arenas, por medio de la siguiente empresa que mantiene convenio con este Municipio.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE CONO SUR
DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO: AVENIDA DEPARTAMENTAL Nº 2155, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA
FONO 2 - 3132385
FAX: 2 - 5226026
MAIL: conosur@vtr.net
CONTACTO: SR. MARCOS ALARCON SEKULOVIC
 
Me permito recordar que el plazo de entrega es de 05 días, según licitación N° 2239-7-LP12.

Contacto Eduardo Pisani Eduardo.pisani@e-puntaarenas.cl / Orlando Vera abastecimientoovc@e-puntaarenas.cl Fono: 061-2200367.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles120 (31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.680 $ 67.680
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas120 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: 12464;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza150 (212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL 212363(212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL; Código: 83115;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750
47131602
2239-7-LP12
Traperos120 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.240 $ 72.240
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos120 (975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD 990575(975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD; Código: 86017INC;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.600 $ 189.600
47131603
2239-7-LP12
Esponjas50 (976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD 991058(976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD; Código: 16287;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes29 (981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML 996720(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML ; Código: 28815RM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.632 $ 394.632
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10150 (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: 81988;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.750 $ 132.750
47131603
2239-7-LP12
Esponjas6 (1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: 12443;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.346
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN100 (1152318) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN 1174868(1152318) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN; Código: 85091;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500
Total Neto $ 1.297.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.449
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.543.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.