Orden de Compra. Nº
2348-682-CM17
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Adquisicion de materiales de aseo
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2348-682-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T.
69.250.200-0
Dirección de Facturación
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
246448,62
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Despacho Productos
Despacho a Avda. Colon 1255 ciudad de Punta Arenas, por medio de la siguiente empresa que mantiene convenio con este Municipio.
EMPRESA DE TRANSPORTE CONO SUR
DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO: AVENIDA DEPARTAMENTAL Nº 2155, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA
FONO 2 - 3132385
FAX: 2 - 5226026
MAIL: conosur@vtr.net
CONTACTO: SR. MARCOS ALARCON SEKULOVIC
Me permito recordar que el plazo de entrega es de 05 días, según licitación N° 2239-7-LP12.
Contacto Eduardo Pisani Eduardo.pisani@e-puntaarenas.cl / Orlando Vera abastecimientoovc@e-puntaarenas.cl Fono: 061-2200367.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles
120
(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225
(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML ; Código: 99473;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.680
$ 67.680
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas
120
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: 12464;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.800
$ 262.800
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
150
(212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL 212363
(212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL; Código: 83115;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.750
$ 93.750
47131602
2239-7-LP12
Traperos
120
(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493
(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.240
$ 72.240
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
120
(975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD 990575
(975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD; Código: 86017INC;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.600
$ 189.600
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
50
(976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD 991058
(976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD; Código: 16287;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
29
(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML 996720
(981260) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK LIQUIDO AQUA MIST CAJA 6 X 345 ML ; Código: 28815RM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 394.632
$ 394.632
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10
150
(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264
(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: 81988;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.750
$ 132.750
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
6
(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850
(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: 12443;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.346
$ 2.346
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN
100
(1152318) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN 1174868
(1152318) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 55 BLANCA PAQ 20 UN; Código: 85091;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.500
$ 50.500
Total Neto
$ 1.297.098
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 246.449
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.543.547
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.