Orden de Compra. Nº2348-683-CM17 "Adquisicion materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-683-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 62468,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho Productos
Despacho a Avda. Colon 1255 ciudad de Punta Arenas, por medio de la siguiente empresa que mantiene convenio con este Municipio.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE CONO SUR
DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO: AVENIDA DEPARTAMENTAL Nº 2155, COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA
FONO 2 - 3132385
FAX: 2 - 5226026
MAIL: conosur@vtr.net
CONTACTO: SR. MARCOS ALARCON SEKULOVIC
 
Me permito recordar que el plazo de entrega es de 03 días, según licitación N°2239-7-LP12.

Contacto Eduardo Pisani Eduardo.pisani@e-puntaarenas.cl / Orlando Vera abastecimientoovc@e-puntaarenas.cl Fono: 061-2200367.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas100 (70459) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 500 ML 72496(70459) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 500 ML; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.900 $ 132.900
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas200 (975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L 990385(975385) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200
Total Neto $ 332.100
Descuento $ 3.321
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.468
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 391.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.