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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2348-707-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ADQ. E INSTALACIÓN VIDRIOS ADM. MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2348-47-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Julio Roca Nº 924 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
69.250.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1209 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
5117,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2013 |
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Proveedor |
INVERSIONES CER LIMITADA |
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Razón Social |
INVERSIONES CER LIMITADA
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R.U.T. |
77.297.300-4 |
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Sucursal |
INVERSIONES CER LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| Vidrio templado | 1 | Unidad | ADQUISICION E INSTALACION VIDRIO 3MM. ESPESOR, MEDIDAS 0.585 * 1.49 MTS., VENTANA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, PISO 2; SOLICITADO POR FUNCIONARIA ANGELICA DIAZ, EMAIL DE FECHA 23-10-2013. | SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO ITEM 17. DE DECRETO ADJUDICACIÓN Nº 3656 DEL 28-08-2013, CONTRATO SUMINISTRO ID 2348-47-L113. |
$ 16.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.780
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$ 16.780
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30171706
| Vidrio templado | 1 | Unidad | ADQUISICION E INSTALACION VIDRIO 3MM. ESPESOR, MEDIDAS 0.50 * 1.055 MTS., VENTANA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, PISO 2; SOLICITADO POR FUNCIONARIA ANGELICA DIAZ, EMAIL DE FECHA 23-10-2013. | SERVICIO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN VIDRIO ITEM 17. DE DECRETO ADJUDICACIÓN Nº 3656 DEL 28-08-2013, CONTRATO SUMINISTRO ID 2348-47-L113. |
$ 10.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.155
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$ 10.155
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Total Neto
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$ 26.935
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.118
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$ 32.053
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.