Orden de Compra. Nº2348-718-SE19 "SERVICIO GUARDIA EX-ASMAR DEP.DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-718-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIA EX-ASMAR DEP.DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-45-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.002-01.01 del sistema contabilidad guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6338400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
R.U.T. 7.883.387-4
Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad12Mes01 SERVICIO DE SEGURIDAD POR MES DE LUNES A DOMINGO INCLUIDO FESTIVOS POR 24 HORAS CONTINUAS, INCLUYENDO INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA PARA EL GUARDIA Y BAÑO QUIMICO EN DEP.OPERACIONES 21 DE MAYO 2421 LINEA 2 ENERO-DIC 202001 SERVICIO DE SEGURIDAD POR MES DE LUNES A DOMINGO INCLUIDO FESTIVOS POR 24 HORAS CONTINUAS, INCLUYENDO INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA PARA EL GUARDIA Y BAÑO QUIMICO EN DEP.OPERACIONES 21 DE MAYO 2421 LINEA 2 ENERO-DIC 2020 $ 2.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360.000 $ 33.360.000
Total Neto $ 33.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.338.400
TOTAL OC $ 39.698.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.