Orden de Compra. Nº2348-721-SE22 "MODULOS EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-721-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MODULOS EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007-01.04.25 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209
Comuna Punta Arenas
Impuesto 36480
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102201
Plancha de aleación ferrosa9UnidadPLANCHA ACANALADA 0.40X0.85X3.00MTSPLANCHA ACANALADA 0.40X0.85X3.00MTS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
30161904
Cornisas7UnidadGUARDAPOLVO 10 PIESGUARDAPOLVO 10 PIES $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
30151505
Membranas para techos1UnidadROLLO DE PAPEL CREPE FIELTRO NEGRO 1X40MTSROLLO DE PAPEL CREPE FIELTRO NEGRO 1X40MTS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31161502
Tornillos de anclaje300UnidadTORNILLO AUTO PERFORANTE CABEZA LENTEJA 3/4"TORNILLO AUTO PERFORANTE CABEZA LENTEJA 3/4" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 192.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.480
TOTAL OC $ 228.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.