Orden de Compra. Nº2348-723-SE23 "SUMINISTRO MANTENCION LIMPIEZA REDES Y OTROS ID 23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2348-723-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION LIMPIEZA REDES Y OTROS ID 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2348-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 -01.01 del sistema cont.gubernamental.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 69.250.200-0
Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41800
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GESTREM SPA
Razón Social GESTION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SPA
R.U.T. 77.296.401-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GESTREM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Metro CúbicoSERVICIO DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y LIMPIEZA DE MATERIAL SOLIDO, GRASAS, LODOS EN FOSAS SÉPTICAS Y CÁMARAS DECATADORAS O DE INSPECCIÓN, LINEA 3SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y LIMPIEZA DE MATERIAL SOLIDO, GRASAS, LODOS EN FOSAS SÉPTICAS Y CÁMARAS DECATADORAS O DE INSPECCIÓN, LINEA 3,RECINTO DIDECO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado10Metro LinealLIMPIA RED ALCANTARILLADO,LINEA 1,DIDECOLIMPIA RED ALCANTARILLADO,LINEA 1,DIDECO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.800
TOTAL OC $ 261.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.