|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2348-727-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio adq. e inst. vidrio cubierta escritorio O |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2348-57-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Julio Roca Nº 924 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
69.250.200-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Colon N° 1209 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
14291,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Colon N° 1209 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
INVERSIONES CER LIMITADA |
|
Razón Social |
INVERSIONES CER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.297.300-4 |
|
Sucursal |
INVERSIONES CER LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Vidrio templado | 1 | Unidad | Vidrio incoloro 6 mm. espesor, medidas 0.90 x 1.80 mts., incluye biselado y pulido en bordes, para cubierta de escritorio de Sr. Director de Operaciones; (monto neto según convenio $ 46.429 M2). | Vidrio cubierta escritorio. |
$ 75.216,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.216
|
$ 75.216
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.216
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.291
|
|
$ 89.507
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.